FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingen

Overzicht vervangingen 2026 - 2029

Nr.

Omschrijving

Investering

Afschr. termijn

Expl. kosten

Jaarlast 2026

Jaarlast 2027

Jaarlast 2028

Jaarlast 2029

Pr.

Rentepercentage 2026 is:

0,2%

uit begroting 2025:

Vervanging Openbaar Groen (2024-2043) jaar 2026

1.652.220

20

85.915

85.915

3

Vervanging Openbaar Groen (2024-2043) jaar 2027

1.685.264

20

87.634

3

Vervanging Openbaar Groen (2024-2043) jaar 2028

1.718.969

20

3

Vervanging Openbaar Groen (2024-2043) jaar 2029

1.758.505

20

3

nieuw in begroting 2026:

1

Vervanging toegangssysteem van de milieustraat

95.000

10

-

-

-

9.690

9.690

4

3

Vervanging boom- en bloembakken

55.000

10

-

-

-

5.610

5.610

3

4

Vervanging asfaltverharding milieustraat en gemeentewerf

825.000

40

-

22.275

22.275

4

7

Vervanging luchtzuiveringsinstallatie Walburgpassage

65.000

10

-

-

6.630

6.630

5

8

Vervanging rolpoort Ursulinengarage

62.000

10

-

-

6.324

6.324

5

9

Vervanging ondergrond basketbalvoorzieningen

50.000

40

-

-

1.350

1.350

2

10

Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden - Infra

666.700

40

-

18.001

3

10

Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden - Groen

222.233

20

11.556

3

13

Vervanging 1e generatie led

88.500

25

-

-

3.717

3.717

5

14

Vervangen voetgangersoversteek Stationsstraat-Langstraat

110.500

40

-

-

2.984

2.984

5

15

Vervanging diverse wegverhardingen 2026

9.033.000

40

-

-

-

243.891

5

16

Aanschaf tablets raads- en commissieleden en griffie

93.500

4

-

-

23.562

23.562

6

17

Bedrijfsvoertuig en aanhangwagen

100.000

10

-

-

10.200

10.200

Ov.

18

Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2026

509.510

15

-

-

34.986

34.986

3

Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2027

520.719

15

-

-

-

35.756

3

Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2028

532.175

15

-

-

-

-

3

Vervanging speelvoorzieningen (2026-2034) jaar 2029

544.415

15

-

-

-

-

3

Totaal

-

-

213.243

610.081

Beschikbare budget

380.063

373.036

369.458

621.704

Resterend budget (- = tekort)

380.063

373.036

156.215

11.623

Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:

10

Gebiedsgerichte aanpak Groenewoud Midden - riolering

1.333.400

60

32.891

-

-

-

65.559

3

11

Vervangen Electromechanische onderdelen hoofdgemalen, drukriolering en BBB's

471.500

15

-

32.376

32.376

3

12

Vervangen en relinen vrijvervalriolering

2.211.632

60

54.554

-

-

108.739

108.739

5

Totale structurele lasten

-

-

141.115

206.675

Deze pagina is gebouwd op 09/11/2025 12:21:33 met de export van 09/11/2025 12:16:08