BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

De begroting 2026 heeft de kadernota 2026 als leidraad. Financieel ziet het beeld er wat ongunstiger uit dan in de kadernota is ingeschat. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • De structurele verwerking van de tussenrapportage 2025;
  • Verwerking van het MJOP in de begroting;
  • Grote investeringen waarvan de kapitaallasten vanaf 2028 opkomen.

Het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, is in de begroting verwerkt op basis van de meicirculaire. Hierbij zijn de demping van de terugval in het gemeentefonds, de extra middelen voor jeugd en het uitstel van de vervanging van het abonnementstarief Wmo allemaal verwerkt. De gevolgen van de herijking van het verdeelmodel zijn op dit moment nog onbekend en derhalve nog niet meegenomen.

Aan de andere kant is er in 2026 nog een positief saldo en helpt het dat onze algemene reserve een ruim voldoende saldo heeft. Er is dus ruimte om bij te sturen als de toekomst tegenvallers laat zien.
Met dit perspectief is het gelukt om nog een aantal prioriteiten op te nemen. Prioriteiten die eraan bijdragen om diverse ingezette ontwikkelingen af te ronden of duurzaam voort te zetten. Ruimte dus om het karwei af te maken. Voor dit karwei is ook capaciteit nodig en dat wordt opnieuw een uitdaging. Daarnaast tekent zich vanaf 2028 ook een minder rooskleurige financiële toekomst af. Behoedzaamheid blijft een sleutelwoord om verantwoorde keuzes in de toekomst te maken.

Uiteindelijk ligt er een begroting voor die sluit met een positief saldo van € 201.000, waarbij de meerjarenbegroting in 2027 en 2029 nog een positief saldo laat zien, maar in 2028 behoorlijk negatief is. Onzekerheden, mede van rijkswege, spelen hier verder nog een grote rol. Voor ons structureel reëel evenwicht geldt hetzelfde beeld.
De woonlasten voor inwoners zijn zo laag mogelijk gehouden en stijgen niet harder dan de vastgestelde prijsontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 09/11/2025 12:21:33 met de export van 09/11/2025 12:16:08